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审计报告的主要内容

发布时间:2018-12-14

1.审计概略

  阐明审计立项根据、审计目的和范围、审计重点和审计规范等外容。

  2.审计根据

  阐明在审计进程中恪守的国度制定的相关法律、法规、下级单位制定的制度等内部根据。

  3.审计结论

  依据已查明的现实,对被审计单位运营活动和外部控制所作的评价,结论要正确、客观、公正、实事求是,该一定就一定,该否认就否认,不能模糊不清,更不能掺杂任何团体意志。

  4.审计决议及审计建议

  针对审计发现的次要成绩提出的处置、处分意见或合理化建议。审计建议要确保可行性,不只要表现一定的政策性和指点性,契合有关法规和制度要求,同时也要结合实践状况有较强的针对性和可操作性,否则被审计单位难以到达整改要求。

保定乐创财务咨询有限公司由资深注册会计师合伙创办,合伙人及主要注册会计师均有在北京大型会计师事务所10年以上的执业经历,主要承接京津冀地区报表审计,内部审计,新三板上市及A股上市咨询等各种低、高端的财务管理咨询服务,具有证券咨询、资产评估咨询、多方位咨询服务能力,熟悉各类审计业务,工作人员业务精湛、经验丰富、善于配合、各有所长,能出色的完成各项审计、会计业务。

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